审计学
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大数据环境下B电力公司内部审计信息化研究
摘 要 近些年,计算机的快速发展产生了大量的数据,使得大数据成为了社会各界要关注的焦点,“大数据时代”己悄然来临。同时,近年来,我国政府加大了监管国有资本力度,进一步提高了对电力企…
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我国公立医院内部控制存在问题及改进意见探析
摘 要 改革开放40年,中国各行各业都发生着巨大的变化,作为医疗桥头堡的公立医院更是经历了翻天复地的变化。伴随着公立医院改革的不断深入,其内部控制问题也愈发显得举足轻重。医院互联网…
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房地产企业内部控制存在的问题及对策——以碧桂园控股有限公司为例
摘要:随着时代的进步和社会的发展,房地产企业兴起速度不断加快。在扩大市场的同时,竞争压力加大,挑战也加大。企业要面对的难题多了,企业之间竞争激烈程度不断扩大,企业内部需要制定出完善…
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企业内部控制制度研究
摘要 企业内部控制制度是近年来无论是经济学家还是管理学家都在研究的一个热点课题。内部控制的概念被提出至今已有半个世纪,在前人的不懈努力下,企业的内部控制制度在研究和应用上得到了长足…
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财务共享中心的内部控制研究——以中兴通讯为例
摘要 财务共享服务中心是和经济取得进展以及集团公司的分布形式应运而生的,属于一种新型财务管理方式,能够高效降低超额成本并且提升工作成效。因此,它被许多大型跨国公司和跨区域公司的高度…
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广东省上市公司内部控制缺陷披露情况研究
摘 要 内部控制对企业内部运行的有效性奠定了基础,其内部控制缺陷披露情况关乎投资者的利益,更影响了社会市场的稳定性。因此,内控缺陷披露越发成为社会上关注的事项。在此,本人以广东省上…
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乐视网内部控制存在的问题与对策研究
摘 要 内部控制,是一种可以有效提高企业自身综合实力的管理活动,与企业日常的生产和经营活动有着密切的关系。然而,放眼当下我国上市企业内部控制的建设,依然还存在着许多的不足之处。例如…
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上市公司关联交易过程内部控制问题研究——以紫鑫药业为例
摘要 近年来,随着市场化和全球化的不断发展,中国企业集团发展迅速,在国民经济发展发挥着重要的影响。同时,关联交易虽是企业内部进行的行为,但具有不容易被外部监督的特点,上市公司可通过…
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审计风险应对策略分析——以獐子岛集团为例
摘 要 随着时代的变迁,信息技术的高速发展,审计风险的应对策略也是整个世界根据时代的情况不同,各个行业的特性不同,而一直通过多方面、多维度的进行研究,使之不断完善、不断革新的,加上…
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大数据下审计风险探究
摘要 “大量数据”是信息革命的产品之一,目前在世界各国占有非常重要的地位,并得到充分利用。审计在监测公司的日常业务和日常活动方面发挥了重要作用。大数据具有大容量、复杂类型、低密度和…
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对审计独立性的思考——基于瑞华会计师事务所审计振隆特产的案例分析
摘 要 独立性乃审计之魂,贯穿审计过程始末,保持独立性是审计行业赖以生存和发展的基础。执业过程中,注册会计师自身的独立性是保障企业利益相关者利益、保障会计信息准确披露的重要前提,同…
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我国大中型企业内部审计存在的问题与对策研究——以金亚科技为例
摘要 随着改革开放以来,企业规模不断壮大,企业经营多样化和组织管理日益复杂,企业在生产经营中面临着更多问题和挑战,内部审计在企业的发展中作用逐渐增强,企业已逐渐意思了解到内部审计的…
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我国大中型企业风险管理审计研究——以长生生物科技股份有限公司为例
摘 要 随着社会的高速发展,经济贸易不断扩大变化,企业所面临的风险会越来越多,对企业的自身要求越来越严格。企业要想立足于市场,提高自身的竞争能力,必须通过合理管理和内部控制,加强风…
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企业应收账款内部控制探讨——以森马服饰股份有限公司为例
摘 要 随着我国经济改革的不断深入发展,我国的经济和综合国力不断增强,产能过剩愈加严重,面对日益激烈的市场竞争,众多企业通过赊销方式招揽客户,扩大销售规模,开拓国内外市场,提高企业…
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民营中小企业货币资金内部控制的研究
摘要 民营中小型企业作为一种最为普遍的经济组织形式,在产业发展中地位重要,作用重要。在我国,中小企业在全国企业总数中的占比超过了90%,提供就业岗位最多,扩大了就业机会,有助于稳定…
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论公司治理中的内部审计
内容摘要 随着时代快速发展,我国国内部分企业和集团在内部管理中出现了许多问题,而在公司治理中的内部审计这一环节也存在着诸多问题。文主要针对公司治理中的内部审计的各项问题和未来发展方…
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创业板上市公司审计风险及其规避
摘 要 随着审计范围不断扩大,社会公众对审计结果也越来越重视,但不断出现的审计失误以及企业财务xx等事件,让我们不得不重新审视审计人员在进行审计活动时所面临的风险。创业板上市公司的…
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公司内部控制环境问题研究 ——以海联讯为例
摘要 内部控制环境是内部控制的一个重要组成部分,只有扎实有效的控制环境才能使得另外的四大要素真正的发挥作用,使得企业走上制度化管理的道路。目前我国大部分企业的内部控制环境都存在着一…
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我国上市公司内部控制存在的问题及建议——以长春长生生物科技有限公司为例
摘 要 当今社会经济发展中,我国上市公司内部控制的发展对公司自身起了关键的作用,内部控制制度可以保证上市公司信息披露的真实有效,生产发展过程合法合规,从而达到了长期稳定的发展目标。…
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中小企业内部控制存在的问题与完善对策
摘 要 在现阶段,我国经济的发展不断发展,在国内市场里中小企业作为我国国家重点扶持发展对象,其中内部控制又是中小企业可持续发展的保障,因此内部控制越来越被各中小企业的管理者关注和看…