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论内部审计的独立性
摘要 内部审计是企业强化自我约束机制的重要手段,是转换企业经营机制、规范内部管理、提高经济效益、建立现代企业制度的客观要求。要使内部审计真正发挥监督、咨询职能,首先取决于内部审…
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论企业会计电算化条件下的内部控制
摘要 随着全球化和信息化的发展,计算机的运用已渗透到会计领域,会计电算化是电子技术和信息技术应用到会计实务中的成果,会计全面实行电算化已成为必然趋势。。但是电算化会计给传统会计…
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论企业内部控制执行与评价
[摘要] 随着企业对内部控制制度越来越重视,对内部控制的设计与执行是否和企业预期目标的实现一致是众多管理者执行内部制度的目标重点,企业内部控制执行的有效性评价有利用内部控制制度…
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浅谈内部审计中的审计风险与管理
【摘要】 企业内部审计从战略层面,有着举足轻重的地位,这尤其体现在企业风险管理体系的维持、管理和控制上。正是由于企业财务风险管理和控制层面上对内部审计日趋提高的要求,使得越来越…
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大秦铁路股份有限公司内部审计风险的规避及其防范
摘要 随着市场经济的进一步发展和改革的不断深化,企业间的竞争也越来越激烈,在激烈的竞争中,为了防范企业运营管理风险,企业越来越离不开内部审计。内部审计作为现代企业的重要组成部分…
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上市公司内部审计外部化问题及分析研究
摘要 目前,我国内部审计外包的研究还处于初步探索阶段。只有少数学者对内部审计外包的理解达到了较高的水平。理论界和实务界做的比较少,而且没有完善的内部审计外包理论体系,如理论基础…
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上市公司内部审计风险及其防范机制研究—以A公司为例
摘要: 内部审计工作在企业管理流程中尤为的重要,其目的是推动企业减少错误,改进企业的运用效率,提升收益性。因此,现代企业如果能对内部审计效率进行提高,一定会使企业的发展趋于稳定…
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浅谈电子商务企业的内部审计——以京东集团为例
【摘要】 电子商务企业,尤其是综合网上购物商城,业务多样,产品繁多,分工精细,事业部众多,管理比较复杂,这对公司内部的管理控制提出了很高的要求。其中,内部审计对公司的繁荣起着关…
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完善格兰仕公司内部审计的探讨
当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。企业作为独特的社会群体,逐步成为我国经济发展的一支充满活力的
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完善格兰仕公司内部审计的探讨
当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。企业作为独特的社会群体,逐步成为我国经济发展的一支充满活力的
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公司治理视角下的内部审计问题与对策分析
在全球经济快速发展下,建设现代化企业制度使我国面临严峻的考验,其中公司治理作为现代化企业制度中的关键具有重要影响力,为此是否具备良好的公司治理结构将直接影响到企业在激烈的市场竞争中是否可以稳定发展。由于内部审计作为公司治理中的重要构成部分之
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公司治理中内部审计的作用研究
摘要 国内外的著名企业财务负面消息司空见惯。全球各地的财务诈骗事件使世界各地大为震惊。世通事件和安然的财务xxxx事件等的发生,让公司治理慢慢成为各方关注的中心问题。除此之外,…
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大数据背景下内部审计工作现状和改进及措施研究—以烟草公司为例
随着大数据全球化的发展,以及信息化的深度发展,内部审计的环境变得越来越复杂,但是内部审计的重要性却日益凸显,大数据是人类一次新的技术革命,大数据为内部审计提供了全新的角度去审视及创新。因此重新塑造内部审计的理念以及变革的体系,重构风险管理流
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中小型民营企业内部审计风险及解决办法 ——(以廊坊盼盼门业有
廊坊盼盼门业有限责任公司确实需要在建立体制内的审计时就准备好整个系统。内部经营涉及到了内审内容的大层面以及小角落,有效的协调了并且无缝衔接控制了整个内审系统。盼盼公司的所有部门,购买物品、销售安全门、建造工程、投资活动、以及会计的核算工作等
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中小企业内部审计 在企业治理中的作用研究
摘要:改革开放以来,随着社会主义市场经济的建立与发展,中小企业应运而生并逐渐发扬壮大,也成为了带动国家经济发展的主要动力之一。虽然这些中小企业的数量巨大,占我国企业总数量的九成以上…
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中小企业内部审计规范研究-以A企业为例
摘要:在倡导全民创业,大众创新的时代,涌现出了各式各样的中小型企业,而随着企业不断的发展,这些中小型企业不可避免的出现了财务管理以及内部审计制度的不规范,制约企业的发展,从而影响经…
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中小企业内部审计风险研究 ——秦皇岛时利和货物运输有限责任公司
摘要 随着当今经济社会的变化和发展内部控制在公司中出现的问题是研究的最热门课题之一。课题选择建立和改进运输企业的内部控制框架作为研究的主题,并对其进行深入分析和讨论。分析物流企…
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中小企业内部审计风险防范的研究及完善方法——以北京卓越科讯科技有限公司为例
摘要 先说说企业审计风险防范的研究及完善方法意义与价值、现状、目的、内容、方法;其次列出审计风险的含义及意义、审计风险完善的一般方法及意义;同时,通过对公司审计风险防范实际情况…
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中石油公司内部审计存在问题及对策探究
摘要 由于我国现代企业管理水平的不断提升,内部审计的地位越来越受到重视,它不但是企业管理的重要组成部分,还是企业利益的保护者,更是加强内部控制、完善公司治理结构的重要途径。任何…
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中瑞国际旅行社有限公司内部审计问题研究
[摘要]在互联网时代主导地位下,我国的经济体制发生了翻天覆地的变化,中小型民营企业迅速崛起成为当前经济体最活跃的群体,慢慢成为我国经济体的中坚力量,也成为我国最具有创造力的经济体。…